四川省疾病预防控制中心
关于2022年度财务收支及实验室耗材管理审计服务的比选公告
各参选企业:
因工作需要,拟采购2022年度财务收支及实验室耗材管理审计服务,欢迎符合要求的企业积极参加评选,比选要求如下:
一、参选公司资质要求
(一)投标人须提供以下资质材料:
1.企业营业执照[副本]复印件;
2.法定代表人身份证明材料复印件;
3.法人代表授权书原件及被授权人的身份证复印件(非法定代表人参选时提供);
4.供应商需提供《会计师事务所执业证书》复印件。
(二)投标人须提供如下承诺函原件:
1.具有独立承担民事责任的能力的合法供应商;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录;
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
6.具备法律、行政法规规定的其他条件。
7.参加比选活动前三年内,供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录
(上述资质材料均需加盖企业鲜章并胶装成册;供应商未提供或提供不完整视为资格不能满足本项目要求)
二、项目预算
预算70000元,最高限价70000元。
采购清单
序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 是否进口 |
1 | 2022年度采购收支及实验室耗材管理审计服务项目 | 1 | 项 | 70000 | 70000 | 否 |
*三、技术及服务要求(实质性要求)
*(1)技术要求:
依照相关法规、制度和有关会计理论、原则,对会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动进行审查和评价,以确定是否真实、正确、合规、合法和有效;实验室采购管理重点审查耗材使用情况、采购程序是否规范、价格核算是否准确、库存管理是否合理、耗材使用记录是否完整等,根据审计情况作出客观公正的审计结论。
*(2)服务要求:
投入本项目的人员必须是注册在本单位的人员,并书面承诺拟派驻人员与实际派驻项目的人员一致。项目负责人应具备较强的沟通协调能力、文字处理能力、丰富的财政财务类审计经验。项目负责人在审计过程中原则上固定不变,若采购人发现项目负责人不能胜任工作,有权要求更换项目负责人,直到合适为止。若供应商同时参与本单位其他审计服务项目,在本次项目响应文件中拟派驻人员不得与同期其他项目人员重复,人员重复的全部响应文件作虚假响应处理。(提供书面承诺函)
供应商须提供与本审计项目无利害关系的承诺函。(提供书面承诺函)
供应商固定专职参审人员须是响应文件中本单位拟派人员名单中的人员,如无特殊情况未经采购人批准擅自派遣非响应时拟派人员的,视同拒绝履行采购合同,采购人可解除合同,并将依法追究法律责任。(提供书面承诺函)
中标供应商严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律(具体内容以《审计署关于印发〈审计“四严禁”工作要求〉和〈审计“八不准”工作纪律〉的通知》为准)。
*四、商务要求(实质性要求)
*(1)服务期限及地点:
供应商在接到采购人通知后,按照合同约定在指定时间内到采购人指定位置报到,按照项目要求和审计方案开展现场审计,服务时限按照自合同签订生效至完成全部合同约定审计服务。现场审计工作原则上在一个月内完成。
*(2)付款方式:
按合同时限要求出具规范、全面、详细、真实的审计结果性文书,审核通过后,接到中选供应商票据凭证资料以后,按照财政性资金支付有关规定,10个工作日向中选供应商支付全部合同价款。中选供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
*(3)售后服务:
验收要求:按照《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计规定》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》等审计要求,以本项目比选文件要求和相关行业标准完成验收。
后续服务要求:供应商在出具审计报告后,配合采购人进行后续包括咨询服务、抽查检查审计工作底稿等资料、了解相关情况等工作,若采购人发现供应商工作中存在明显错误,采购人将按有关法规规定进行处理。
*(4)其他未尽事宜按照合同条款要求执行。
注:*号项为实质性要求,须在响应文件作出完全响应,未完全响应的视为参选无效。
五、评选标准:
综合评分法(评分标准附后)
六、样品及材料报送要求
请各参选公司根据项目要求提供相关资料及报价(资质材料一份,响应材料一式三份,一正两副;需加盖鲜章,胶装并密封),于2023年9月21日上午9:00-10:00交至省疾控业务楼A栋429室赵老师处,过时将不再接受资料报送。
资料报送电话:18981958876
项目咨询电话:(028)87046206
四川省疾病预防控制中心
2023年9月14日
评选标准:
满足比选文件要求且价格最低的比选报价为评审基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:比选报价得分=(评审基准价/投标报价)×10分。 比选报价以报价表(原件)为准,得分四舍五入,保留小数点后两位 服务团队人员配备(共42分) 专业技术力量(20分) 本项目负责人为注册会计师,得6分; 项目组成员每有1名具有注册会计师加2分,最多加4分; 项目组成员3人及以上得4分,每有中级及以上职称1人的加2分,本项最多加6分。 同一人不重复计分。 1.填报的注册会计师应为供应商所在地注册会计师协会公布的“2022年度注册会计师任职资格检查合格名单”中人员,如供应商所在地注册会计师协会未公布,必须为中国注册会计师行业管理信息系统内的人员 2.提供人员的相关证书并加盖供应商公章 完成审计类似业绩情况(22分) 供应商提供2020年1月1日以来(以审计报告日期为准)省级及省级以上卫生系统行政事业单位财务收支或实验室耗材管理审计报告复印件,每有一个得2分;市级以上卫生系统行政事业单位财务收支或实验室耗材管理审计报告复印件,每有一个得1分。本项最多得22分。 注:上述材料未按要求盖章的,提供审计报告不符合要求的,重复提供的,该项材料不得分。 证明材料为审计报告(提供审计报告正文第一页和注册会计师签章页的复印件),均需加盖供应商单位公章 项目实施方案 根据供应商提供审计项目实施方案(包含但不限于:审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法和步骤、重要性水平确定及审计风险的评估、审计时间及进度安排、审计组成员配备和分工、项目完成时间及工作要求,其他需要说明情况等)进行综合评审,内容完整无缺陷的得36分,每存在1个缺陷(缺陷为方案内容存在逻辑问题或与项目需求不符或方案内容有缺失)的扣4分,直至36分扣完为止。 审计保密管理措施 (4分) 供应商制定有针对性的审计保密措施。对保密措施进行了详细阐述、逻辑清晰、符合项目需求,且做出保密承诺的得4分;未制定审计保密措施或未做出承诺的不得分。 审计质量管理体系 (4分) 制定有针对性的审计质量控制措施。对质量控制措施进行了详细阐述、逻辑清晰、符合项目需求,且做出质量保障承诺的得4分;未制定审计质量控制措施或未做出承诺的不得分。 档案管理措施 (4分) 针对项目的具体情况,提供分类、管理及移交审计档案的方案。对方案内容进行了详细阐述、逻辑清晰、符合项目需求的得4分;未进行详细阐述或内容不完全符合项目需求的得2分;未提供的不得分。
序号 评分因素 分值 评分标准 说明 1 报价 10分 2
3 36分
4